Por.číslo faktúry |
Dodávateľ: |
IČO |
Faktúra číslo |
Popis objednaného plnenia |
Suma v EUR |
Dátum doručenia faktúry |
48 |
osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 |
1023031034 |
paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 03/2023 |
36,00 € |
2.3.2023 |
49 |
SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 |
45697515 |
FV20230143 |
paušálny poplatok 03/2023 |
60,00 € |
6.3.2023 |
50 |
VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 |
44483767 |
4414739645 |
zemný plyn 03/2023 |
2 985,10 € |
6.3.2023 |
51 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 |
40616495 |
24/2023 |
práca technika BOZP a PO |
80,00 € |
7.3.2023 |
52 |
StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 |
36644030 |
2231043568 |
vodné a stočné |
21,65 € |
8.3.2023 |
53 |
StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 |
36644030 |
2231043569 |
vodné a stočné |
767,09 € |
8.3.2023 |
54 |
Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 |
45318565 |
230111164 |
paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 3/2023 |
42,00 € |
8.3.2023 |
55 |
Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 |
44473761 |
23220229 |
školské ovocie |
0,00 € |
8.3.2023 |
56 |
VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 |
44483767 |
7294458458 |
elektrina 02/2023 |
1 069,03 € |
9.3.2023 |
57 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 |
8323678796 |
telekomunickačné služby |
40,00 € |
10.3.2023 |
58 |
INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 |
34129863 |
ODBRO23020819 |
odber kuchynského odberu |
30,00 € |
13.3.2023 |
59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 |
35848863 |
1311220259 |
telekomunickačné služby |
57,00 € |
13.3.2023 |
60 |
ARES, s.r.o., Bratislava, Športová 5, 831 04 Bratislava |
31363822 |
2223-3819 |
Slávik 2 ks |
6,00 € |
17.3.2023 |
61 |
Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 |
44473761 |
23220452 |
školské ovocie |
0,00 € |
20.3.2023 |
62 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 |
9001588927 |
Šeky – tlačivá |
12,59 € |
22.3.2023 |
63 |
SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 |
31586392 |
920230113 |
užívanie športovej haly 02/2023 |
82,00 € |
27.3.2023 |
64 |
RM Gastro – JAZ, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom, Rybárska 1 |
34153004 |
12302249 |
prostriedky do umývačky |
83,04 € |
28.3.2023 |
65 |
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 |
35991607 |
1/3/2023 |
Strava 03/2023 |
4 056,90 € |
30.3.2023 |
66 |
SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 |
35991607 |
2/3/2023 |
RNŽ žiaci 02/2023 |
456,00 € |
30.3.2023 |
67 |
Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 |
|
1/3/2023 PS |
preprava stravy za 02/2023 |
70,00 € |
30.3.2023 |